| 1 | 00-35-2-B82-31623 | 190000088391 | Paiement indemnites de mission Interieure au nom de Mme ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399 | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 2 | 00-71-3-16D-31007 | 190000093569 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO | 02/08/19 | 02/08/19 |
| 3 | 00-81-2-160-31623 | 190000069457 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Vohimasina, Vohimasy CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019 | 01/08/19 | 02/08/19 |
| 4 | 00-81-4-319-31907 | 190000069477 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR. | 01/08/19 | 02/08/19 |
| 5 | 00-81-2-160-31623 | 190000068725 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Mahabako, Mahamaibe, Manakara, Marofarihy CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019 | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 6 | 00-81-2-160-31623 | 190000068687 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Fenomby, Lokomby CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 7 | 00-81-2-160-31623 | 190000068805 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Sakoana, Sorombo, Tataho CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019 | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 8 | 00-71-3-16D-31007 | 190000093680 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 9 | 00-71-3-16A-31623 | 190000087085 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 10 | 00-81-4-321-32115 | 190000055799 | Paiement des indemnités de mission aux agents de la CISCO Vohipeno | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 11 | 00-81-2-160-31623 | 190000086008 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS LORS DES DIVERS MISSION DE LA DRENETP V7V | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 12 | 00-81-4-310-31007 | 190000095562 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU CISCO IKONGO | 08/08/19 | 08/08/19 |
| 13 | 00-35-2-B82-31623 | 190000093980 | paiement de la salaire mois de Janvier, Fevrier,mars,Avril,Mai,Juin 2019,des agents ECD de la | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 14 | 00-81-4-321-32115 | 190000055800 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 15 | 00-81-4-321-32115 | 190000057200 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 16 | 00-81-2-160-31623 | 190000068784 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Saharefo, Sahasinaka, Sakoana CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 17 | 00-81-2-160-31623 | 190000068623 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Amboanjo, Amborondra, ..., Ampasimanjeva CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 18 | 00-81-2-160-31623 | 190000068643 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Bekatra, Fenomby CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 19 | 00-81-4-310-31007 | 190000095619 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 09/08/19 | 09/08/19 |
| 20 | 00-81-4-310-31007 | 190000095711 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 09/08/19 | 09/08/19 |
| 21 | 00-81-2-160-31623 | 190000068604 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambila, Amboanjo CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 22 | 00-81-2-160-31623 | 190000068589 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambalavero, Ambila CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 23 | 00-71-3-16A-31007 | 190000088524 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO | 02/08/19 | 09/08/19 |
| 24 | 00-23-2-F15-31623 | 190000092767 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel du Service Régional du Budget V7V | 02/08/19 | 09/08/19 |
| 25 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098611 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 26 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098614 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 27 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098616 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 28 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098617 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 29 | 00-81-2-160-31623 | 190000068481 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Andemaka, Vohindava, Vohipeno, Vohitrindry CISCO VOHIPENO, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 08/08/19 | 09/08/19 |
| 30 | 00-81-4-321-32115 | 190000055801 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 02/08/19 | 09/08/19 |
| 31 | 00-76-2-150-31623 | 190000104602 | Paiement des salaires des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Juillet 2019 | 09/08/19 | 12/08/19 |
| 32 | 00-63-2-B81-31623 | 190000102563 | Paiement indemnites de mission interieure au nom de mme RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia,IM 342 975 | 09/08/19 | 12/08/19 |
| 33 | 00-81-2-160-31623 | 190000068567 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambahive, Ambalaroka, Ambalavero CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 09/08/19 | 12/08/19 |
| 34 | 00-71-3-16D-31715 | 190000096866 | Portant indemnité de mission interieur | 08/08/19 | 12/08/19 |
| 35 | 00-81-2-160-31623 | 190000068631 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ampasimanjeva, Ampasimpotsy sud, ..., Bekatra CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 12/08/19 | 13/08/19 |
| 36 | 00-71-2-168-31623 | 190000100693 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service au SCP à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 13/08/19 | 13/08/19 |
| 37 | 00-71-2-164-31623 | 190000101966 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en sevice au SMGSSE a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 13/08/19 | 13/08/19 |
| 38 | 00-71-2-160-31623 | 190000102150 | Paiement indemnité de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 13/08/19 | 13/08/19 |
| 39 | 00-71-2-160-31623 | 190000102243 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 13/08/19 | 13/08/19 |
| 40 | 00-16-3-050-31623 | 190000096473 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019 | 12/08/19 | 13/08/19 |
| 41 | 00-16-3-050-31623 | 190000097330 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019 | 12/08/19 | 13/08/19 |
| 42 | 00-16-2-550-31623 | 190000101448 | Paiement des indemnité des missions intérieur des personnels de la DRAP V7V | 09/08/19 | 13/08/19 |
| 43 | 00-71-3-16A-31623 | 190000087123 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE | 08/08/19 | 13/08/19 |
| 44 | 00-81-2-160-31623 | 190000087498 | PAIEMENT DE INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V | 02/08/19 | 14/08/19 |
| 45 | 00-14-6-317-31715 | 190000108818 | IIndemnités de mission intérieure | 14/08/19 | 14/08/19 |
| 46 | 00-14-6-319-31907 | 190000109189 | INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 14/08/19 | 14/08/19 |
| 47 | 00-81-2-160-31623 | 190000068552 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambohitsara M, Ambahive CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 48 | 00-81-2-160-31623 | 190000082366 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 49 | 00-81-2-160-31623 | 190000082374 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7N | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 50 | 00-81-2-160-31623 | 190000082372 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 51 | 00-81-2-160-31623 | 190000082520 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 52 | 00-76-2-150-31623 | 190000104660 | Paiement des salaires des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Juin 2019 | 11/08/19 | 14/08/19 |
| 53 | 00-71-2-169-31623 | 190000098652 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 13/08/19 | 14/08/19 |
| 54 | 00-35-2-B82-31623 | 190000109686 | Paiement indemnites de mission Interieure au nom de Mr RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier,IM 334 277 | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 55 | 00-81-2-160-31623 | 190000089787 | Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Manakara ,ZAP Ambahive........, Vohimasy du 6ème bimestre (Année Scolaire 201 | 16/08/19 | 19/08/19 |
| 56 | 00-35-2-B82-31623 | 190000109668 | Paiement indemnites de mission interieure au nom de Mme ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399 | 16/08/19 | 19/08/19 |
| 57 | 00-81-4-317-31715 | 190000085746 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 08/08/19 | 20/08/19 |
| 58 | 00-51-2-B90-31623 | 190000113567 | PAIEMENT DE SALAIRE DES 5 AGENTS ECD DE LA DREEH V7V, MOIS DE JANVIER AU JUILLET 2019 | 19/08/19 | 20/08/19 |
| 59 | 00-12-2-570-31623 | 190000105630 | Paiement prêt-franc des militaires du 2/RM2 mois de janvier au juin 2019 | 14/08/19 | 21/08/19 |
| 60 | 00-23-2-F15-31623 | 190000097268 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme RAZAFINDRATSITOHARY Hajanirina Ony, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 16/08/19 | 21/08/19 |
| 61 | 00-81-4-317-31715 | 190000116300 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 20/08/19 | 21/08/19 |
| 62 | 00-12-2-570-31623 | 190000105580 | Paiement solde spécial des militaires du 2/RM2 mois de Janvier au Juin 2019 | 13/08/19 | 21/08/19 |
| 63 | 00-12-2-570-31623 | 190000105601 | Paiement prime global d'alimentation des militaires du 2/RM2 mois de janvier au juin 2019 | 13/08/19 | 21/08/19 |
| 64 | 00-81-4-321-32115 | 190000055384 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels de la CISCO Vohipeno | 02/08/19 | 21/08/19 |
| 65 | 00-81-2-160-31623 | 190000082109 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 16/08/19 | 22/08/19 |
| 66 | 00-16-2-550-31623 | 190000114023 | Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 67 | 00-82-4-704-31632 | 190000070965 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 68 | 00-81-2-160-31623 | 190000085780 | PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 02/08/19 | 22/08/19 |
| 69 | 00-81-2-160-31623 | 190000097975 | PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 70 | 00-23-2-F15-31623 | 190000109673 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, personnel du Service Régional du Budget V7V | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 71 | 00-76-2-150-31623 | 190000101397 | Paiement d'indemnité de mission du personnel de la DRPPSPF V7V | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 72 | 00-14-6-319-31907 | 190000116401 | Indemnités de mission intérieure | 22/08/19 | 22/08/19 |
| 73 | 00-81-4-317-31715 | 190000085741 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 20/08/19 | 22/08/19 |
| 74 | 00-21-2-350-31623 | 190000119300 | Paiement salaire mois d'Août 2019 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara | 21/08/19 | 22/08/19 |
| 75 | 00-23-2-F15-31623 | 190000113106 | Remboursement des frais des soins médicaux de RAKOTO Régis André, agent retraité | 21/08/19 | 22/08/19 |
| 76 | 00-71-3-16A-31208 | 190000116875 | Paiement des indemnités de mission du Personnel au SDSP Ifanadiana | 22/08/19 | 22/08/19 |
| 77 | 00-81-2-160-31623 | 190000082379 | PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 16/08/19 | 22/08/19 |
| 78 | 00-14-6-321-32115 | 190000110976 | Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 79 | 00-14-6-321-32115 | 190000111030 | Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 80 | 00-14-6-310-31007 | 190000118329 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 81 | 00-81-2-160-31623 | 190000089827 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des CEG de la DRENETP V7V | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 82 | 00-81-2-160-31623 | 190000105014 | PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 20/08/19 | 23/08/19 |
| 83 | 00-81-2-160-31623 | 190000110686 | PAIEMENT DE INDEMNITE DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 20/08/19 | 23/08/19 |
| 84 | 00-81-4-316-31623 | 190000104663 | Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO Manakara | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 85 | 00-81-2-160-31623 | 190000097979 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 20/08/19 | 23/08/19 |
| 86 | 00-81-4-316-31623 | 190000099298 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO Manakara | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 87 | 00-81-2-160-31623 | 190000087248 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS LORS DES DIVERS MISSION DE LA DRENETP V7V | 02/08/19 | 23/08/19 |
| 88 | 00-81-2-160-31623 | 190000082521 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V | 14/08/19 | 23/08/19 |
| 89 | 00-81-4-312-31208 | 190000119569 | Paiement d'indemnité de mission intérieur d¿agent CISCO Ifanadiana | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 90 | 00-81-4-312-31208 | 190000119570 | Paiement d'indemnité de mission intérieur d'agent CISCO Ifanadiana | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 91 | 00-81-2-160-31623 | 190000116297 | PAIEMENT DES INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR PERSONNEL DRENETPV7V | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 92 | 00-81-4-316-31623 | 190000102842 | Paiement des indemnités de mission intérieure des personnel de la CISCO MANAKARA | 23/08/19 | 23/08/19 |
| 93 | 00-81-4-316-31623 | 190000100723 | Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 94 | 00-81-4-316-31623 | 190000102669 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 95 | 00-81-4-316-31623 | 190000099541 | Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 96 | 00-81-4-316-31623 | 190000099778 | Paiement des indemnité de mission intérieure des personnels de la CISCO Manakara | 22/08/19 | 23/08/19 |
| 97 | 00-14-6-312-31208 | 190000106375 | PAIEMENT DE SALAIRE DE MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019 D'AGENT EMO AUPRES DU DISTRICT D'IFANADIANA | 21/08/19 | 23/08/19 |
| 98 | 00-14-6-312-31208 | 190000106404 | PAIEMENT DE SALAIRE DE MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019 D'AGENT EMO AUPRES DU DISTRICT D'IFANADIANA | 21/08/19 | 23/08/19 |
| 99 | 00-14-6-312-31208 | 190000107009 | PAIEMENT DE SALAIRE DE GARDIEN DE NUIT DU DISTRICT IFANADIANA MOIS DE JANVIER,FEVRIER ET MARS 2019 | 21/08/19 | 23/08/19 |
| 100 | 00-14-6-316-31623 | 190000114312 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS DE JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 2019 DU GARDIEN DE NUIT DE DISTRICT MANAKARA | 21/08/19 | 23/08/19 |
| 101 | 00-81-2-160-31623 | 190000110674 | PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION ENTE RIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 21/08/19 | 23/08/19 |
| 102 | 00-81-2-160-31623 | 190000102983 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 103 | 00-23-2-F15-31623 | 190000097284 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 104 | 00-14-6-310-31007 | 190000118292 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 105 | 00-81-4-310-31007 | 190000114997 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO | 26/08/19 | 26/08/19 |
| 106 | 00-81-4-310-31007 | 190000104938 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 26/08/19 | 26/08/19 |
| 107 | 00-23-2-F15-31623 | 190000097246 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme VOLA Rasoanjanahary Olivine, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 108 | 00-71-3-16C-31715 | 190000110595 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 27/08/19 | 27/08/19 |
| 109 | 00-71-3-16A-31907 | 190000114268 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 20/08/19 | 27/08/19 |
| 110 | 00-71-3-16D-31907 | 190000114284 | Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika | 20/08/19 | 27/08/19 |
| 111 | 00-71-2-160-31623 | 190000116073 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 26/08/19 | 27/08/19 |
| 112 | 00-71-3-16A-31907 | 190000114248 | Paiement indemnité de mission indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 20/08/19 | 27/08/19 |
| 113 | 00-71-2-164-31623 | 190000116074 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service au SMGSSE a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 26/08/19 | 27/08/19 |
| 114 | 00-23-2-F15-31623 | 190000111311 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme MIARISOA Bakoly Henri Myriame Ulisse Excellante, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVIN | 22/08/19 | 27/08/19 |
| 115 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118506 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Mars et Avril 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 116 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118705 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d¿Août 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 117 | 00-14-6-310-31007 | 190000113964 | Paiement d'indemnité de mission intérieure d'un agent auprès du District d'Ikongo | 26/08/19 | 28/08/19 |
| 118 | 00-14-6-310-31007 | 190000113972 | Paiement d'indemnité de mission intérieure d'un agent auprès du District d'Ikongo | 26/08/19 | 28/08/19 |
| 119 | 00-81-2-160-31623 | 190000114328 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V | 23/08/19 | 28/08/19 |
| 120 | 00-81-2-160-31623 | 190000105024 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP | 26/08/19 | 28/08/19 |
| 121 | 00-81-4-316-31623 | 190000104554 | Paiement des indemnités de mission de personnels de la CISCO MANAKARA | 22/08/19 | 28/08/19 |
| 122 | 00-14-6-317-31715 | 190000108825 | INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 22/08/19 | 28/08/19 |
| 123 | 00-81-4-316-31623 | 190000100899 | Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA | 22/08/19 | 28/08/19 |
| 124 | 00-23-2-F15-31623 | 190000117247 | Remboursement des frais des soins médicaux de Mr BENJA ANDRIATSIZEHENA Rudy Parfait, feu, agent ECD du SRB V7V au nom des héritiers | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 125 | 00-51-2-B90-31623 | 190000123025 | PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AOUT DES 5 AGENTS ECD DE LA DREEH V7V | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 126 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118616 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Juin 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 127 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118656 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Juillet 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 128 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118411 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Janvier et Février 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 129 | 00-16-3-050-31623 | 190000122837 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois d'Aout 2019 | 27/08/19 | 28/08/19 |
| 130 | 00-23-2-F15-31623 | 190000100124 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr MANOELIARIVONY Hyacinthe, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 23/08/19 | 28/08/19 |
| 131 | 00-16-3-050-31623 | 190000123124 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois d'Aout 2019 | 27/08/19 | 29/08/19 |
| 132 | 00-35-2-B82-31623 | 190000123574 | paiement de la salaire mois de Janvier, Fevrier,mars,Avril,Mai,Juin 2019,des agents ECD de la | 27/08/19 | |
| 133 | 00-81-2-160-31623 | 190000122471 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 134 | 00-81-2-160-31623 | 190000122496 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 135 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098612 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 09/08/19 | |
| 136 | 00-81-2-160-31623 | 190000089793 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 16/08/19 | |
| 137 | 00-71-3-16D-31715 | 190000095912 | Portant indemnité de mission interieur | 13/08/19 | |
| 138 | 00-16-3-050-31623 | 190000123093 | Paiement salaire des salaires du mois d'Aout 2019 des agents du Kiosque TPI MANAKARA | 27/08/19 | |
| 139 | 00-81-2-160-31623 | 190000089797 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 16/08/19 | |
| 140 | 00-81-4-317-31715 | 190000085750 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 13/08/19 | |
| 141 | 00-81-2-160-31623 | 190000089788 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP, ZAP VOHITRANDRIANA CISCO NOSY VARIKA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 16/08/19 | |
| 142 | 00-75-2-1C0-31623 | 190000118531 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Mai 2019 | 28/08/19 | |
| 143 | 00-23-2-F15-31623 | 190000111050 | Remboursement des frais des soins médicaux du RANDRIAMAMPIONONA Dieu Donné, agent retraité. | 28/08/19 | |
| 144 | 00-23-2-F15-31623 | 190000111268 | Remboursement des frais des soins médicaux de Mme SIZAVELO Opportune, veuve de Marcel, agent retraité | 28/08/19 | |
| 145 | 00-16-3-050-31623 | 190000097294 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019 | 13/08/19 | |
| 146 | 00-81-2-160-31623 | 190000089743 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 14/08/19 | |
| 147 | 00-71-3-16D-31623 | 190000087200 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE | 28/08/19 | |
| 148 | 00-81-2-160-31623 | 190000089796 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 149 | 00-14-6-321-32115 | 190000114071 | Paiement de salaire d'un Agent ECD du mois de juin et juillet 2019 auprès du District de Vohipeno | 19/08/19 | |
| 150 | 00-81-4-312-31208 | 190000087287 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 08/08/19 | |
| 151 | 00-81-4-312-31208 | 190000087312 | Paiement des indemnités de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 08/08/19 | |
| 152 | 00-71-3-16A-31208 | 190000117036 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL SDSP IFANADIANA | 22/08/19 | |
| 153 | 00-81-2-160-31623 | 190000089742 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 154 | 00-81-2-160-31623 | 190000089805 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 12/08/19 | |
| 155 | 00-76-2-150-31623 | 190000110651 | Paiement des indemnités du personnel de la DRPPSPF V7V | 22/08/19 | |
| 156 | 00-81-2-160-31623 | 190000085634 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ifanirea, Manampatrana, Maromiandra CISCO IKONGO DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 | 01/08/19 | |
| 157 | 00-81-4-317-31715 | 190000083472 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 08/08/19 | |
| 158 | 00-81-4-317-31715 | 190000083518 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 08/08/19 | |
| 159 | 00-14-6-319-31907 | 190000108826 | INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 22/08/19 | |
| 160 | 00-14-6-319-31907 | 190000108827 | INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 22/08/19 | |
| 161 | 00-14-6-319-31907 | 190000108828 | INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 22/08/19 | |
| 162 | 00-81-2-160-31623 | 190000089813 | Paiement des subventions des Enseignants FRAM des Lycées Publiques de la DRENETP V7V, CISCO Ikongo, ZAP Tolongoina du 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année scolaire | 16/08/19 | |
| 163 | 00-81-4-317-31715 | 190000085755 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 08/08/19 | |
| 164 | 00-81-4-317-31715 | 190000087515 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 08/08/19 | |
| 165 | 00-81-2-160-31623 | 190000089777 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP, ZAP VOHILAVA- VOHITRANDRIANA, CISCO NOSY VARIKA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019 | 20/08/19 | |
| 166 | 00-81-2-160-31623 | 190000089771 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO NOSY VARIKA, ZAP Soavina II, Vohidroa et Vohilava du 1er, 2ème et 3ème Bimest | 24/02/2017 | |
| 167 | 00-76-2-150-31623 | 190000109955 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 22/08/19 | |
| 168 | 00-76-2-150-31623 | 190000110239 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 22/08/19 | |
| 169 | 00-76-2-150-31623 | 190000118142 | Paiement de salaire des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Aout 2019 | 22/08/19 | |
| 170 | 00-81-2-160-31623 | 190000089798 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Tanakambana, Tolongoina CISCO IKONGO DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019 | 22/08/19 | |
| 171 | 00-81-2-160-31623 | 190000089795 | Paiement des subventions Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Ikongo, ZAP Ambatofotsy..........., Tanakambana du 2ème,3ème et 4ème Bimestre(An | 14/08/19 | |
| 172 | 00-81-2-160-31623 | 190000089811 | Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Ifanadiana , ZAP Ambohimanga du Sud ........, Ranomafana du 6ème bimestre (A | 24/02/2017 | |
| 173 | 00-71-3-16D-31715 | 190000097000 | Portant indemnité de mission interieur | 08/08/19 | |
| 174 | 00-71-3-16D-31715 | 190000097025 | Portant indemnité de mission interieur | 08/08/19 | |
| 175 | 00-81-2-160-31623 | 190000089799 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 176 | 00-81-2-160-31623 | 190000089750 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 16/08/19 | |
| 177 | 00-14-6-317-31715 | 190000105612 | Paiement de salaire d'un agent ECD du District de Mananjary pour le compte du mois de janvier au mois de juillet 2019 | 19/08/19 | |
| 178 | 00-14-6-319-31907 | 190000105682 | Paiement de salaire d'un Agent ECD du District de Nosy-varika, indice 231-FOP du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2019 | 19/08/19 | |
| 179 | 00-81-2-160-31623 | 190000089808 | Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Vohipeno, ZAP Andemaka........, Vohitrindry du 6ème bimestre (Année Scolaire | 22/08/19 | |
| 180 | 00-81-4-319-31907 | 190000070839 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR. | 01/08/19 | |
| 181 | 00-81-4-321-32115 | 190000055796 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno | 02/08/19 | |
| 182 | 00-81-4-321-32115 | 190000055797 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels CISCO Vohipeno | 02/08/19 | |
| 183 | 00-81-4-312-31208 | 190000119573 | Paiement d'indemnité de mission intérieur pour l'agent CISCO Ifanadiana | 22/08/19 | |
| 184 | 00-71-3-16A-31907 | 190000116274 | Paiement indemnité de mission interieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 26/08/19 | |
| 185 | 00-71-3-16A-31907 | 190000116278 | Paiement indemnité de mission interieure du personnel du SDSP Nosy-Varika | 26/08/19 | |
| 186 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098613 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | |
| 187 | 00-71-3-16C-31007 | 190000098615 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 08/08/19 | |
| 188 | 00-21-4-317-31715 | 190000095090 | Paiement des indemnité de mission intérieur de Mme RATSIMBAZAFY Hermine,personnel de la Trésorerie principale Mananjary | 14/08/19 | |
| 189 | 00-21-4-317-31715 | 190000095139 | Paiement des indemnités de mission intérieur de ALSON Christian Marie,personnel de la Trésorerie principale Mananjary | 14/08/19 | |
| 190 | 00-82-4-701-31007 | 190000097973 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DE L°AGENT AU LYCEE IKONGO | 14/08/19 | |
| 191 | 00-81-7-310-31007 | 190000104955 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DE L°AGENT DANS LA CISCO IKONGO | 14/08/19 | |
| 192 | 00-21-4-317-31715 | 190000105724 | Paiement des indemnités de mission de Meur RAJOELA AMBININA Derarizo,inspecteur du trésor de la Trésorerie principale Mananjary | 16/08/19 | |
| 193 | 00-21-4-317-31715 | 190000106989 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Meur RAKOTONOMENJANAHARY Roger Marie Christian,informaticien de la Trésorerie principale Mananjary | 16/08/19 | |
| 194 | 00-81-2-160-31623 | 190000089763 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO NOSY VARIKA, ZAP Soavina I et Soavina II du 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année | 16/08/19 | |
| 195 | 00-81-4-310-31007 | 190000103106 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO | 23/08/19 | |
| 196 | 00-14-6-310-31007 | 190000113957 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE D'UN AGENT AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO | 26/08/19 | |
| 197 | 00-81-2-160-31623 | 190000114327 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 28/08/19 | |
| 198 | 00-81-2-160-31623 | 190000122463 | Paiement des Subvention aux Enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO Vohipeno, ZAP Vohitrindry pour le 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année Scolaire 2018 | 28/08/19 | |
| 199 | 00-81-2-160-31623 | 190000089803 | Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V | 13/08/19 | |
| 200 | 00-71-3-16A-31007 | 190000088528 | PAIEMENT D 'INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO | 02/08/19 | |
| 201 | 00-81-4-312-31208 | 190000087311 | Paiement des indemnités de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 02/08/19 | |
| 202 | 00-82-4-704-31632 | 190000070964 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE SAHASINAKA | 20/08/19 | |
| 203 | 00-21-4-317-31715 | 190000105707 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme RATSIHARISOATSIORY Hanitriniaina Tonimiafara ,percepteur de finance de la Trésorerie principale Mananjary | 16/08/19 | |
| 204 | 00-21-4-317-31715 | 190000106892 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Meur SAMBISERA Jean De Dieu,sous opérateur de la Trésorerie principale Mananjary | 16/08/19 | |
| 205 | 00-21-4-317-31715 | 190000107023 | Paiement des indemnité de mission intérieur de ZARA Hajaniaina Wenceslas aristide,personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 16/08/19 | |
| 206 | 00-81-2-160-31623 | 190000089800 | Paiement des subventions des enseignants FRAM Lycée d'Enseignement Général de la DRENETP V7V | 09/08/19 | |
| 207 | 00-81-2-160-31623 | 190000089812 | Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Mananjary , ZAP Ambodinonoka.........,vohilava du 6ème bimestre (Année Scola | 09/08/19 | |
| 208 | 00-14-6-321-32115 | 190000112173 | Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno | 23/08/19 | |
| 209 | 00-14-6-310-31007 | 190000118402 | Paiement de salaire mois de Mars 2019 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo | 23/08/19 | |
| 210 | 00-14-6-310-31007 | 190000118457 | Paiement de salaire mois de mars 2019 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo | 23/08/19 | |
| 211 | 00-21-2-350-31623 | 190000123918 | Paiement indemnités de mission : paiement rapprochée des agents de la GREFTP V7V (REGULARISATION DISP TRANSITOIRE) | 27/08/19 | |
| 212 | 00-21-2-350-31623 | 190000123944 | Paiement indemnité de mission: Inauguration de bâtiment centre fiscal (REGULARISATION DISP TRANSITOIRE) | 27/08/19 | |
| 213 | 00-23-2-F15-31623 | 190000097211 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr ANDRIHARILANJA Herinandrasana Paulin, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 23/08/19 | |
| 214 | 00-81-4-319-31907 | 190000097951 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR. | 23/08/19 | |
| 215 | 00-21-4-317-31715 | 190000095034 | Paiement des indemnité de mission intérieur de RABEMANANA Solo,personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 13/08/19 | |
| 216 | 00-14-6-319-31907 | 190000068313 | Achat de recharge FMC Telma Ar 1000 pour le district de Nosy-varika | 31/07/19 | 08/08/19 |
| 217 | 00-21-2-350-31623 | 190000094828 | Achat de deux (02) combinaisons et une (01) botte pointure 42 pour les Agents de la Trésorerie Générale de Manakara | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 218 | 00-71-3-16C-31007 | 190000093180 | PAIEMENT DES REDEVANCES TÉLÉPHONIQUE MOBILE AU CHRD IKONGO | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 219 | 00-71-3-16D-31007 | 190000093768 | ACHAT FMC 5000Ar POUR CSB IKONGO | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 220 | 00-21-2-350-31623 | 190000094917 | Achat des emballages pour la Trésorerie Générale de Manakara | 02/08/19 | 08/08/19 |
| 221 | 00-71-3-16A-31007 | 190000088773 | ACHAT DE RECHARGE ORANGE 2000Ar POUR SDSP IKONGO | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 222 | 00-71-3-16D-31007 | 190000088581 | ACHAT FMC 2000Ar POUR CSB IKONGO | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 223 | 00-71-3-16A-31007 | 190000088775 | ACHAT DE CARTE RECHARGE ORANGE 2000Ar POUR SDSP IKONGO | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 224 | 00-76-2-150-31623 | 190000099717 | Fete et cérémonies officielles de la DRPPSPF V7V | 09/08/19 | 12/08/19 |
| 225 | 00-71-3-16D-31623 | 190000082530 | ACHAT CARTES INTERNET POUR CSB DE MANAKARA | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 226 | 00-76-2-150-31623 | 190000099788 | Achat de fournitures et articles de bureau pour la DRPPSPF V7V | 09/08/19 | 12/08/19 |
| 227 | 00-71-3-16A-31623 | 190000081247 | ACHAT CARTES INTERNET ORANGE POUR SDSP DE MANAKARA | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 228 | 00-35-2-B82-31623 | 190000088527 | Paiement connexion Internet pour la Service Regionale du Tourisme | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 229 | 00-35-2-B82-31623 | 190000088521 | paiement credit ORANGE MOBILE pour la Service Regionale du Tourisme V7V | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 230 | 00-63-2-B81-31623 | 190000088543 | Paiement credit ORANGE MOBILE pour le Service Regionale du Transport V7V | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 231 | 00-71-3-16D-31623 | 190000082527 | ACHAT CARTES PREPAYEES ORANGE POUR CSB DE MANAKARA | 31/07/19 | 12/08/19 |
| 232 | 00-81-7-310-31007 | 190000098782 | ACHAT DE CARTE TELMA 2000 AR | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 233 | 00-81-4-310-31007 | 190000098778 | ACHAT CARTE TELMA 2000 ARIARY | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 234 | 00-81-4-310-31007 | 190000098274 | ACHAT DE CARTE TELMA 2000AR | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 235 | 00-82-4-701-31007 | 190000097965 | ACHAT DE CARTE TELMA 2000ARIARY | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 236 | 00-71-2-16A-31623 | 190000105015 | Achat de recharge Orange pour SEPRS Vatovavy Fitovinany | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 237 | 00-71-2-163-31623 | 190000104929 | Achat FMC telma pour SMSan Vatovavy Fitovinany | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 238 | 00-71-2-164-31623 | 190000103183 | Achat FMC Telma pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 239 | 00-71-2-169-31623 | 190000103182 | Achat de FMC Telma pour PRMP Vatovavy Fitovinany | 14/08/19 | 16/08/19 |
| 240 | 00-21-2-350-31623 | 190000107108 | Paiement location d'immeuble Mois d'Août 2019 de la TG Manakara | 12/08/19 | 16/08/19 |
| 241 | 00-16-2-550-31623 | 190000112764 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Manakara | 19/08/19 | 19/08/19 |
| 242 | 00-71-2-169-31623 | 190000098650 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 16/08/19 | 19/08/19 |
| 243 | 00-71-2-169-31623 | 190000098651 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 16/08/19 | 19/08/19 |
| 244 | 00-16-2-550-31623 | 190000112821 | Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Mananjary | 19/08/19 | 19/08/19 |
| 245 | 00-16-2-550-31623 | 190000112785 | Achat haricot blanc,huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Manakara | 19/08/19 | 19/08/19 |
| 246 | 00-16-2-550-31623 | 190000112734 | Achat manioc sec et mais décortique pour la Maison Centrale d'Ikongo | 19/08/19 | 19/08/19 |
| 247 | 00-16-2-550-31623 | 190000112718 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Mananjary | 19/08/19 | 19/08/19 |
| 248 | 00-63-2-B81-31623 | 190000117678 | Rembourssement des frais medicaux au nom de Mme RASOANANTENAINA Soavinirina Eliane,IM 327528 | 22/08/19 | 26/08/19 |
| 249 | 00-63-2-B81-31623 | 190000094466 | Paiement credit Telma Mobile pour la Service Regionale du Transport V7V | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 250 | 00-35-2-B82-31623 | 190000094298 | paiement credit TELMA MOBILE pour la Service Regionale du Tourisme V7V | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 251 | 00-82-4-704-31632 | 190000074521 | ACHAT RECHARGE CARTE TELMA 2000Ar POUR LYCÉE SAHASINAKA | 31/07/19 | 26/08/19 |
| 252 | 00-13-2-371-31623 | 190000113004 | Prise en charge de toute les dépenses effectuées lors de fête et cérémonie | 19/08/19 | 26/08/19 |
| 253 | 00-35-2-B82-31623 | 190000117587 | Rembourssement frais medicaux au nom de RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier,IM 334 277 | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 254 | 00-63-2-B81-31623 | 190000117615 | Rembourssement des frais medicaux au nom de Mme RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia,IM 342975 | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 255 | 00-35-2-B82-31623 | 190000120789 | rembourssement de frais medicaux au nom de ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399 | 22/08/19 | 26/08/19 |
| 256 | 00-13-2-371-31623 | 190000120769 | ACHAT SALON COMPLET EN SIMILICUIR, TABLES DE BUREAU EN BOIS DUR, FAUTEUILS DE DIRECTION SIMILICUIR NOIR TOURNANTE ET ROULANTE ET AUTRES | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 257 | 00-13-2-371-31623 | 190000120759 | DEMANDE ACHAT CARTOUCHE D'ENCRE HP LASER JET 26X OU 26A NOIR, 79A NOIR ET ENCRE EN POUDRE NOIR | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 258 | 00-13-2-371-31623 | 190000120340 | ACHAT DES MENOTTES. CEINTURES RONDS BLANCS. RATELIETS D'ARMES ET AUTRES | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 259 | 00-81-7-317-31715 | 190000093744 | ACHAT CARTE FMC TELMA POUR ZAP DE LA CISCO MANANJARY | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 260 | 00-82-4-702-31725 | 190000093977 | ACHAT CARTE FMC TELMA POUR LYCÉE VOHILAVA DU CISCO MANANJARY | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 261 | 00-16-2-550-31623 | 190000114031 | Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 262 | 00-16-2-550-31623 | 190000114026 | Remboursement de frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 263 | 00-21-4-317-31715 | 190000109523 | Remboursement des soins et d'hospitalisation de Monsieur RAJOELA Ambinina derarizo,Trésorie principal de Mananjary | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 264 | 00-13-2-371-31623 | 190000115900 | ACHAT DE PNEUS ET BATTERIE POUR VÉHICULES N° Z.4056- Z.5204 | 20/08/19 | 26/08/19 |
| 265 | 00-71-3-16C-31007 | 190000107418 | ACHAT CRÉDIT CARTE POUR INTERNET | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 266 | 00-82-4-701-31715 | 190000093825 | ACHAT CARTE RECHARGE FMC TELMA POUR LYCÉE MANANJARY | 23/08/19 | 26/08/19 |
| 267 | 00-76-2-150-31623 | 190000109787 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 26/08/19 | |
| 268 | 00-71-3-16C-31715 | 190000109640 | ACHAT CARTE RECHARGE TELMA FMC POUR CHRD MANANJARY | 27/08/19 | |
| 269 | 00-71-3-16D-31715 | 190000117401 | Achat crédit TELMA pour CSB Mananjary | 27/08/19 | |
| 270 | 00-71-3-16A-31715 | 190000117044 | Achat crédit TELMA pour SDSP Mananjary | 27/08/19 | |
| 271 | 00-76-2-150-31623 | 190000109754 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 26/08/19 | |
| 272 | 00-76-2-150-31623 | 190000109825 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 26/08/19 | |
| 273 | 00-76-2-150-31623 | 190000110344 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 26/08/19 | |
| 274 | 00-76-2-150-31623 | 190000112721 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 26/08/19 | |