| 1 | 00-81-2-220-20824 | 170000225948 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 03/05/2018 |
| 2 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 02/05/2018 |
| 3 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 03/05/2018 |
| 4 | 20-17-2-000-20801 | 170000280009 | Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 5 | 20-17-2-000-20801 | 170000280109 | Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 6 | 20-17-2-000-20801 | 170000305745 | Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 7 | 20-17-2-000-20801 | 170000305837 | Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 8 | 00-21-2-220-20824 | 170000316175 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 29/12/2017 | 02/05/2018 |
| 9 | 00-81-2-220-20824 | 170000316635 | Remboursement des frais d'hospitalisation, soins et traitement | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 10 | 00-14-6-209-20919 | 170000318280 | Paiement d'indemnités d'agents photos ( Jugements suppletifs) | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 11 | 00-14-6-209-20919 | 170000318284 | Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs) | 31/12/2017 | 03/05/2018 |
| 12 | 00-14-2-180-20824 | 170000318681 | Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs) | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 13 | 00-14-2-180-20824 | 170000318687 | Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs) | 31/12/2017 | 30/04/2018 |
| 14 | 00-14-2-180-20824 | 170000318698 | Paiement d'indemnités d'agents photos ( Jugements suppletifs) | 31/12/2017 | 02/05/2018 |
| 15 | 00-14-6-205-20504 | 170000318929 | Paiement des indemnités d'Adjointe au Chef de District | 31/12/2017 | 02/05/2018 |
| 16 | 20-17-2-000-20801 | 180000021182 | Paiement des salaires des personnels permanents au bureau du District de Vohémar du mois de Janvier et Février 2018. Au Nom de ALAIN FRANCK et ses consorts. | 13/03/2018 | 30/04/2018 |
| 17 | 20-17-2-000-20801 | 180000025093 | Paiement salaires de personnels non permanents | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| 18 | 20-17-2-000-20801 | 180000025093 | Paiement salaires de personnels non permanents | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| 19 | 00-75-2-350-20824 | 180000030220 | Paiement ordre de route | 27/03/2018 | 30/04/2018 |
| 20 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| 21 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 02/05/2018 |
| 22 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 03/05/2018 |
| 23 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| 24 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 02/05/2018 |
| 25 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 03/05/2018 |
| 26 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 19/04/2018 | 30/04/2018 |
| 27 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 19/04/2018 | 02/05/2018 |
| 28 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 19/04/2018 | 03/05/2018 |
| 29 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| 30 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 02/05/2018 |
| 31 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 03/05/2018 |
| 32 | 00-81-2-220-20824 | 180000036233 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 30/04/2018 |
| 33 | 00-81-2-220-20824 | 180000036233 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 02/05/2018 |
| 34 | 00-81-2-220-20824 | 180000036233 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 03/05/2018 |
| 35 | 00-81-2-220-20824 | 180000038423 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 20/04/2018 | 30/04/2018 |
| 36 | 00-81-2-220-20824 | 180000038423 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 20/04/2018 | 02/05/2018 |
| 37 | 00-81-2-220-20824 | 180000038423 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 20/04/2018 | 03/05/2018 |
| 38 | 00-81-2-220-20824 | 180000038425 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 30/04/2018 |
| 39 | 00-81-2-220-20824 | 180000038425 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 02/05/2018 |
| 40 | 00-81-2-220-20824 | 180000038425 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 18/04/2018 | 03/05/2018 |
| 41 | 00-81-2-220-20824 | 180000043251 | Règlement Ordre de route | 18/04/2018 | 03/05/2018 |
| 42 | 00-81-2-220-20824 | 180000043252 | Règlement Ordre de route | 20/04/2018 | 02/05/2018 |
| 43 | 00-81-2-220-20824 | 180000043253 | Règlement Ordre de route | 18/04/2018 | 03/05/2018 |
| 44 | 00-81-2-220-20824 | 180000043254 | Règlement Ordre de route | 18/04/2018 | 30/04/2018 |
| 45 | 00-23-2-266-20824 | 180000045178 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 23/04/2018 | 02/05/2018 |
| 46 | 00-23-2-266-20824 | 180000045179 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 23/04/2018 | 02/05/2018 |
| 47 | 00-13-2-371-20824 | 180000047353 | Remboursements de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 48 | 00-13-2-371-20824 | 180000047358 | Remboursements de frais médicaux | 26/04/2018 | 30/04/2018 |
| 49 | 00-13-2-371-20824 | 180000047360 | Remboursements de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 50 | 00-13-2-371-20824 | 180000047361 | Demande de remboursement de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 51 | 00-13-2-371-20824 | 180000047363 | Remboursements de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 52 | 00-13-2-371-20824 | 180000047365 | Remboursements de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 53 | 00-13-2-371-20824 | 180000047367 | Demande de remboursement de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 54 | 00-13-2-371-20824 | 180000047369 | Remboursement de frais médicaux | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 55 | 20-17-2-000-20801 | 180000048824 | Paiement d'indemnités mensuelles de STAFF de la région SAVA | 25/04/2018 | 30/04/2018 |
| 56 | 20-17-2-000-20801 | 180000048964 | Paiement de salaire de personnels permanents auprès de la région SAVA | 26/04/2018 | 02/05/2018 |
| 57 | 20-17-2-000-20801 | 180000048964 | Paiement de salaire de personnels permanents auprès de la région SAVA | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
| 58 | 00-75-2-350-20824 | 180000051003 | Paiement salaire des agents ECD en service de la DRJS/SAVA | 25/04/2018 | 02/05/2018 |
| 59 | 00-21-2-220-20824 | 180000052440 | Paiement de salaire d'un agent ECD de la TG Sambava | 24/04/2018 | 30/04/2018 |
| 60 | 20-17-2-000-20801 | 180000052462 | Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA | 26/04/2018 | 02/05/2018 |
| 61 | 20-17-2-000-20801 | 180000052462 | Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
| 62 | 20-17-2-000-20801 | 180000054644 | Paiement d'indemnités mensuelles des Chefs de Services | 25/04/2018 | 30/04/2018 |
| 63 | 20-17-2-000-20801 | 180000059591 | Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture S/va | 26/04/2018 | 02/05/2018 |
| 64 | 20-17-2-000-20801 | 180000059591 | Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture S/va | 26/04/2018 | 03/05/2018 |