| 1  | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY                                                                        | 170000192335 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau : (Papier A4 80 grs 21 x 29,7, Chemise à dossier import, stylo gel pen),                                               | 13/10/17 | 20/10/2017 | 
| 2  | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY                                                                        | 170000192336 | Règlement de facture pour achat des fournitures et articles de bureau : (Papier A4 80 grs 21 x 29,7, Chemise à dossier import, stylo gel pen).                                                             | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 3  | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY                                                                        | 170000192276 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires (Craie blanche chalk import, stylo Dollar),                                                                                        | 13/10/17 | 20/10/2017 | 
| 4  | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY                                                                        | 170000192277 | Règlement de facture pour achat des fournitures scolaires (Craie blanche chalk import, stylo Dollar),                                                                                                      | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 5  | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD                                                   | 170000192120 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant                                                                                                                          | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 6  | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD                                                                     | 170000192160 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant                                                                                                                          | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 7  | CISCO MANANARA NORD                                                                                             | 170000195337 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant                                                                                                                                             | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 8  | CEG REGROUPES MAROANTSETRA                                                                                      | 170000198141 | Paiement de la facture JIRAMA  Mois de septembre 2014 au mois de Juin 2015                                                                                                                                 | 13/10/17 | 16/10/2017 | 
| 9  | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)                                                   | 170000195280 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte Fanilo SPECL                                                                                                                                             | 16/10/17 | 17/10/2017 | 
| 10 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME  /  ANALANJIROFO  | 170000202159 | Paiement de salaire des Agents ECD mois d'Aout et mois de Septembre 2017 .                                                                                                                                 | 16/10/17 | 20/10/2017 | 
| 11 | CISCO MAROANTSETRA                                                                                              | 170000203193 | Paiement de la facture  pour achat imprimés et documents administratif: Contrat de travail- modelè A; Bon de commande UC                                                                                   | 16/10/17 | 20/10/2017 | 
| 12 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO                                                                                | 170000203135 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Entretien de bâtiment WC et douche                                                                                                                                 | 16/10/17 | 17/10/2017 | 
| 13 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO                                                                                | 170000203136 | Paiement de la facture pour entretien de bâtiment WC et douche .                                                                                                                                           | 16/10/17 | 18/10/2017 | 
| 14 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION  ANALANJIROFO                                             | 170000204901 | Approvisionnement de la carte FANILO ( SPECL) en crédit carburent et lubrifiant                                                                                                                            | 16/10/17 | 17/10/2017 | 
| 15 | CISCO VAVATENINA                                                                                                | 170000191305 | Règlement de la Facture  pour achat des imprimés, cachets et documents administratifs                                                                                                                      | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 16 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD                                                | 170000192064 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant                                                                                                                          | 17/10/17 | 19/10/2017 | 
| 17 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO                                                                 | 170000194255 | Approvisionnement de carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant                                                                                                                                 | 17/10/17 | 19/10/2017 | 
| 18 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD                                                   | 170000193270 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Juillet 2017 au Septembre                                                                                                                                            | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 19 | ZAP MANANARA NORD                                                                                               | 170000195339 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant                                                                                                                                             | 17/10/17 | 19/10/2017 | 
| 20 | CISCO MANANARA NORD                                                                                             | 170000195336 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant                                                                                                                                             | 17/10/17 | 19/10/2017 | 
| 21 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD                                                   | 170000195967 | Paiement des indémnité de mission intérieur des agents  pour mission de service                                                                                                                            | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 22 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD                                                                     | 170000195928 | Paiement des indémnité de mission intérieur des agents pour mission de service                                                                                                                             | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 23 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE  ET DU PLAN  (DREP)  ANALANJIROFO                                             | 170000201351 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents.                                                                                                                                                  | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 24 | CISCO MAROANTSETRA                                                                                              | 170000205601 | Paiement d'une indemnité de mission intérieur des agents                                                                                                                                                   | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 25 | CISCO MAROANTSETRA                                                                                              | 170000205568 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents.                                                                                                                                                   | 17/10/17 | 20/10/2017 | 
| 26 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO                                               | 170000194315 | Approvisionnement de carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant                                                                                                                                 | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 27 | CISCO FENERIVE EST                                                                                              | 170000196651 | Paiement de vacation  CEPE/6ème 2016 a/n pour travaux de secrétaire, surveillance, correction , chef de centre et chef de centre adjoint.                                                                  | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 28 | CISCO FENERIVE EST                                                                                              | 170000196629 | Paiement de vacation du BEPC/2nde 2017 pour travaux de secrétaire,surveillance,correction,Chef de centre et Adjoint centre Fénérive-Est,Ampasina-Maningory et Vohilengo                                    | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 29 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  ANALANJIROFO                                             | 170000195969 | Approvisionnement de carte FANILO (SPECL) en carburant et lubrifiant                                                                                                                                       | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 30 | CISCO FENERIVE EST                                                                                              | 170000196564 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants .                                                                                                                     | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 31 | ZAP FENERIVE EST                                                                                                | 170000196606 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants.                                                                                                                      | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 32 | DISTRICT  DE  MAROANTSETRA                                                                                      | 170000195340 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte Danilo SPECL au profit du District Maroantsetra                                                                                                          | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 33 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )  ANALANJIROFO                                             | 170000196087 | Approvisionnement de carte FANILO (SPECL) en credit de carburant et lubrifiant                                                                                                                             | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 34 | CISCO FENERIVE EST                                                                                              | 170000196587 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants.                                                                                                                      | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 35 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) /  ANALANJIROFO                                                 | 170000201851 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: tête de loup, savon morceau Nosy  200g , savon de toilette NOSY GM, balaie brosse synthetique etc | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
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| 36 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) /  ANALANJIROFO                                                 | 170000201852 | Règlement facture relative à l' achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: tête de loup, savon morceau Nosy  200g , savon de toilette NOSY GM, balaie brosse synthetique etc ...     | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 37 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO                              | 170000201884 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien:  savon morceau NOSY, Savon de toilette NOSY GM                                                    | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 38 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO                              | 170000201885 | Reglement facture relative à l'achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien:  savon morceau NOSY, Savon de toilette NOSY GM,                                                            | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 39 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP)  ANALANJIROFO                                                     | 170000201860 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon liquide nickel, savon morceau NOSY, eau de javel ...                                        | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 40 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP)  ANALANJIROFO                                                     | 170000201861 | Règlement facture relative à l' achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon liquide nickel, savon morceau NOSY, eau de javel ...                                                | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 41 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE                                                | 170000203437 | Paiement salaire d'un agent E.C.D  du mois de Janvier au mois de septembre 2017                                                                                                                            | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 42 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)                                                   | 170000206991 | Paiement des factures de la Jirama mois de mai 2017 jusqu'au mois de septembre 2017                                                                                                                        | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 43 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO                                                                                | 170000208162 | DEMANDE DE CHARGEMENT EN CRÉDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                                                                                   | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 44 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO                                                                          | 170000207201 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agent.                                                                                                                                                   | 18/10/17 | 20/10/2017 | 
| 45 | CISCO VAVATENINA                                                                                                | 170000189978 | Approvisionnement de la Carte Fanilo (SPECL) en crédit Carburant et Lubrifiant                                                                                                                             | 19/10/17 | 20/10/2017 |