| 1 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000192335 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau : (Papier A4 80 grs 21 x 29,7, Chemise à dossier import, stylo gel pen), | 13/10/17 | 20/10/2017 |
| 2 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000192336 | Règlement de facture pour achat des fournitures et articles de bureau : (Papier A4 80 grs 21 x 29,7, Chemise à dossier import, stylo gel pen). | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 3 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000192276 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires (Craie blanche chalk import, stylo Dollar), | 13/10/17 | 20/10/2017 |
| 4 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000192277 | Règlement de facture pour achat des fournitures scolaires (Craie blanche chalk import, stylo Dollar), | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 5 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000192120 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 6 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000192160 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 7 | CISCO MANANARA NORD | 170000195337 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 8 | CEG REGROUPES MAROANTSETRA | 170000198141 | Paiement de la facture JIRAMA Mois de septembre 2014 au mois de Juin 2015 | 13/10/17 | 16/10/2017 |
| 9 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000195280 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte Fanilo SPECL | 16/10/17 | 17/10/2017 |
| 10 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000202159 | Paiement de salaire des Agents ECD mois d'Aout et mois de Septembre 2017 . | 16/10/17 | 20/10/2017 |
| 11 | CISCO MAROANTSETRA | 170000203193 | Paiement de la facture pour achat imprimés et documents administratif: Contrat de travail- modelè A; Bon de commande UC | 16/10/17 | 20/10/2017 |
| 12 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000203135 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Entretien de bâtiment WC et douche | 16/10/17 | 17/10/2017 |
| 13 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000203136 | Paiement de la facture pour entretien de bâtiment WC et douche . | 16/10/17 | 18/10/2017 |
| 14 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 170000204901 | Approvisionnement de la carte FANILO ( SPECL) en crédit carburent et lubrifiant | 16/10/17 | 17/10/2017 |
| 15 | CISCO VAVATENINA | 170000191305 | Règlement de la Facture pour achat des imprimés, cachets et documents administratifs | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 16 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000192064 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 17/10/17 | 19/10/2017 |
| 17 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000194255 | Approvisionnement de carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 17/10/17 | 19/10/2017 |
| 18 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000193270 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Juillet 2017 au Septembre | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 19 | ZAP MANANARA NORD | 170000195339 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant | 17/10/17 | 19/10/2017 |
| 20 | CISCO MANANARA NORD | 170000195336 | Approvisionnement de la carte Danilo SPECL en crédit carburant | 17/10/17 | 19/10/2017 |
| 21 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000195967 | Paiement des indémnité de mission intérieur des agents pour mission de service | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 22 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000195928 | Paiement des indémnité de mission intérieur des agents pour mission de service | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 23 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 170000201351 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 24 | CISCO MAROANTSETRA | 170000205601 | Paiement d'une indemnité de mission intérieur des agents | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 25 | CISCO MAROANTSETRA | 170000205568 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents. | 17/10/17 | 20/10/2017 |
| 26 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000194315 | Approvisionnement de carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 27 | CISCO FENERIVE EST | 170000196651 | Paiement de vacation CEPE/6ème 2016 a/n pour travaux de secrétaire, surveillance, correction , chef de centre et chef de centre adjoint. | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 28 | CISCO FENERIVE EST | 170000196629 | Paiement de vacation du BEPC/2nde 2017 pour travaux de secrétaire,surveillance,correction,Chef de centre et Adjoint centre Fénérive-Est,Ampasina-Maningory et Vohilengo | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 29 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000195969 | Approvisionnement de carte FANILO (SPECL) en carburant et lubrifiant | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 30 | CISCO FENERIVE EST | 170000196564 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants . | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 31 | ZAP FENERIVE EST | 170000196606 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants. | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 32 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000195340 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte Danilo SPECL au profit du District Maroantsetra | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 33 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000196087 | Approvisionnement de carte FANILO (SPECL) en credit de carburant et lubrifiant | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 34 | CISCO FENERIVE EST | 170000196587 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants. | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 35 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000201851 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: tête de loup, savon morceau Nosy 200g , savon de toilette NOSY GM, balaie brosse synthetique etc | 18/10/17 | 20/10/2017 |
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| 36 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000201852 | Règlement facture relative à l' achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: tête de loup, savon morceau Nosy 200g , savon de toilette NOSY GM, balaie brosse synthetique etc ... | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 37 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000201884 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: savon morceau NOSY, Savon de toilette NOSY GM | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 38 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000201885 | Reglement facture relative à l'achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: savon morceau NOSY, Savon de toilette NOSY GM, | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 39 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000201860 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon liquide nickel, savon morceau NOSY, eau de javel ... | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 40 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000201861 | Règlement facture relative à l' achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon liquide nickel, savon morceau NOSY, eau de javel ... | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 41 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE | 170000203437 | Paiement salaire d'un agent E.C.D du mois de Janvier au mois de septembre 2017 | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 42 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000206991 | Paiement des factures de la Jirama mois de mai 2017 jusqu'au mois de septembre 2017 | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 43 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000208162 | DEMANDE DE CHARGEMENT EN CRÉDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 44 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000207201 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agent. | 18/10/17 | 20/10/2017 |
| 45 | CISCO VAVATENINA | 170000189978 | Approvisionnement de la Carte Fanilo (SPECL) en crédit Carburant et Lubrifiant | 19/10/17 | 20/10/2017 |