1 | REGION ANALANJIROFO | 170000153429 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECLE) en crédit de carburant et lubrifiant | 05/09/17 | 05/09/2017 |
2 | REGION ANALANJIROFO | 170000149573 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS MOIS DE JANVIER,FÉVRIER,MARS,AVRIL ET MAI 2017 | 06/09/17 | 08/09/2017 |
3 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000149372 | SALAIRE MOIS DE JANVIER 2017 AU MOIS DE JUIN 2017 DES AGENTS EMO. | 07/09/17 | 08/09/2017 |
4 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000149843 | Paiement des salaires des agents mois d'Aout 2017 | 07/09/17 | 08/09/2017 |
5 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000149677 | Paiement indemnité de mission des agents | 07/09/17 | 08/09/2017 |
6 | REGION ANALANJIROFO | 170000149573 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS DES MOIS DE JANVIER,FÉVRIER,MARS,AVRIL ET MAI 2017 | 11/09/17 | 13/09/2017 |
7 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000149677 | Paiement indemnité de mission des agents | 11/09/17 | 13/09/2017 |
8 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000149628 | INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE DES AGENTS POUR MISSION DE SERVICE. | 12/09/17 | 13/09/2017 |
9 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000153833 | Remboursement des frais médicaux des agents | 12/09/17 | 14/09/2017 |
10 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO | 170000159085 | Règlement des Factures JIRAMA. | 12/09/17 | 14/09/2017 |
11 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000153749 | Paiement d'Indemnité de mission des agents | 13/09/17 | 15/09/2017 |
12 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000153355 | Paiement de salaire des Agents ECD mois de Juillet 2017. | 13/09/17 | 15/09/2017 |
13 | REGION ANALANJIROFO | 170000152253 | Pour reglement de la 2eme trache de la Facture relative a l'Achat des boissons et amuses gueules pour fêtes et cérémonies officielles. | 13/09/17 | 13/09/2017 |
14 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000153220 | Paiement de remboursement des frais médicaux, hospitalisation, traitement et soins des Agents. | 13/09/17 | 15/09/2017 |
15 | REGION ANALANJIROFO | 170000157097 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: encre pour imprimante HP60 noir, encre pour imprimante HP61 couleur | 13/09/17 | 13/09/2017 |
16 | REGION ANALANJIROFO | 170000157098 | Pour reglement de la Facture relative a l'achat des consomptibles informatiques: encre pour imprimante HP60 noir, encre pour imprimante HP61 couleur | 13/09/17 | 13/09/2017 |
17 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000157568 | Règlement des factures JIRAMA du 11/04/2016. | 13/09/17 | 15/09/2017 |
18 | CEG REGROUPES SOANIERANA IVONGO | 170000157491 | Règlement des Factures JIRAMA du 14/08/2015. | 13/09/17 | 15/09/2017 |
19 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162112 | Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques: Encre HP 63 noir, encre HP 63 couleur, flash disk 32 Go | 13/09/17 | 15/09/2017 |
20 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162111 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: Encre HP 63 noir, encre HP 63 couleur, flash disk 32 Go | 13/09/17 | 15/09/2017 |
21 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162012 | Paiement Facture pour Achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Balaie brosse avec Manche, Savon Liquide Nickel ( 1litre ), Savon morceau NOSY 80G | 13/09/17 | 15/09/2017 |
22 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162011 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Balaie brosse avec Manche, Savon Liquide Nickel ( 1litre ), Savon morçeau NOSY 80G | 13/09/17 | 15/09/2017 |
23 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000161983 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement: Blouse tergale couleur blanche pointure 40, Blouse tergale couleur bleue ciel pointure 40, Blouse tergale couleur rose pointure 39 et Blouse tergale couleur bleue marine pointure 39 | 13/09/17 | 15/09/2017 |
24 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000161984 | Paiement Facture pour Achat habillement: Blouse tergale couleur blanche pointure 40, Blouse tergale couleur bleue ciel pointure 40, Blouse tergale couleur rose pointure 39 et Blouse tergale couleur bleue marine pointure 39 | 13/09/17 | 15/09/2017 |
25 | CEG REGROUPES VAVATENINA | 170000161143 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents. | 13/09/17 | 15/09/2017 |
26 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000164097 | Paiement des indémnité de mission intérieur des agents | 13/09/17 | 15/09/2017 |
27 | REGION ANALANJIROFO | 170000166404 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS MOIS DE MAI 2017 | 13/09/17 | 13/09/2017 |
28 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000155326 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2016 AU 17/12/2016 | 14/09/17 | 15/09/2017 |
29 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000155549 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/01/2017 AU 26/01/2017 | 14/09/17 | 15/09/2017 |
30 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000156104 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/02/2017 AU 17/02/2017 | 14/09/17 | 15/09/2017 |
31 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000161796 | Paiement Facture pour Achat fournitures et articles de bureau: Papier Vélin A4, Enveloppe autocollant Kraft 16x22, Enveloppe autocollant Kraft 22x32. | 14/09/17 | 15/09/2017 |
32 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000161795 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier Velin A4, Enveloppe autocollant Kraft 16x22, Enveloppe autocollant Kraft 22x32 | 14/09/17 | 15/09/2017 |
33 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000162385 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: Flash disk kingston 16Go, Tonner XeroxPhaser 3117/3122/3125, Tonner 70A | 14/09/17 | 15/09/2017 |
34 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000162386 | Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques: Flash disk kingston 16Go, Tonner XeroxPhaser 3117/3122/3125, Tonner 70A | 14/09/17 | 15/09/2017 |
35 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162102 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat pièces dettachées pour entretien de matériels de transport LAND CRUISER N°9634TAF : Pneu Marque PIRELLI /16, Batterie VISCA POWER 80 Ah, Filtre a Gasoil | 14/09/17 | 15/09/2017 |
36 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162103 | Paiement Facture pour Achat pièces détachées pour entretien de matériels de transport LAND CRUISER N°9634 TAF : Pneu Marque PIRELLI /16, Batterie VISCA POWER 80 Ah, Filtre a Gasoil | 14/09/17 | 15/09/2017 |
37 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000162087 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 14/09/17 | 15/09/2017 |
38 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000162277 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Mars 2016 et Avril 2016 | 14/09/17 | 15/09/2017 |
39 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000165426 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL)en crédits Carburant et Lubrifiants | 14/09/17 | 15/09/2017 |
40 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 170000165251 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits Carburant et Lubrifiants | 14/09/17 | 15/09/2017 |
41 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000156362 | Paiement d'indemnite de mission interieur de personnel. | 15/09/17 | 18/09/2017 |