| 1 |  00-46-2-154-11001  |  170000130015  |  Paiement salaire E.C.D mois d¿Août 2017 pour le SRD/vak                                                                                                                                                                          |  21/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 2 |  00-61-2-330-11001  |  170000121135  |  Indemnité de mission intérieur des personnels de la DRTP VAK                                                                                                                                                                     |  21/08/2017  |  22/08/2017  | 
| 3 |  00-76-2-150-11001  |  170000119287  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Fêtes et ceremonies officielles suivant la facture N° - au nom de RAHARIMANANA  LALAO HANTAHARISOA NIF N° : 3000720477                                                                   |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 4 |  00-37-2-170-11001  |  170000135445  |  Paiement salaire mois de JUILLET,AOUT de la DRCRI-vak                                                                                                                                                                            |  21/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 5 |  00-12-2-272-11001  |  170000133707  |  Paiement solde mois d' Août 2017                                                                                                                                                                                                 |  21/08/2017  |  22/08/2017  | 
| 6 |  00-14-6-114-11404  |  170000131281  |  Paiement salaire mois de juillet 2017 et aout 2017 au nom de  RAHARIMALALA Béatrice                                                                                                                                              |  21/08/2017  |  29/08/2017  | 
| 7 |  00-13-2-371-11001  |  170000140227  |  Régularisation Avance de fond  N° ......suivant OP N° OP2017000000004732 du 24/07/2017pour Frais de deplacement interieur                                                                                                        |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 8 |  00-23-2-413-11001  |  170000120360  |  Achat de fournitures et articles de bureau                                                                                                                                                                                       |  21/08/2017  |  En cours    | 
| 9 |  00-23-2-413-11001  |  170000120440  |  Achat de Consomptibles informatiques                                                                                                                                                                                             |  21/08/2017  |  En cours    | 
| 10 |  00-81-2-140-11001  |  170000119942  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA DREN VAKINANKARATRA - FINANCEMENT ETAT                                                                                                      |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 11 |  00-81-4-110-11001  |  170000128000  |  Paiement de vacation BEPC 2016 pour le CENTRE CEG TSIAFAHY Permanent                                                                                                                                                             |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 12 |  00-81-4-110-11001  |  170000128001  |  Paiement de vacation BEPC 2016 pour le centre CEG Mandaniresaka Non Permanent                                                                                                                                                    |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 13 |  00-81-4-111-11101  |  170000119187  |  Paiement de vacation -non Permanent-CEPE 2016 Centre Androkavato                                                                                                                                                                 |  21/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 14 |  00-43-2-240-11001  |  170000134151  |  Paiement salaire mois d'Aout 2017                                                                                                                                                                                                |  21/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 15 |  00-41-2-1C0-11001  |  170000135491  |  Salaire mois d'Août 2017 des Agents ECD de la DRAE Vakinankaratra                                                                                                                                                                |  21/08/2017  |  29/08/2017  | 
| 16 |  00-71-3-16C-10402  |  170000135718  |  Régularisation Avance de fond  N°02 suivant OP N° OP2017000000004641 du 21/07/2017pour Eau et électricité                                                                                                                        |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 17 |  00-71-3-16C-11404  |  170000128870  |  Paiement d'abonnement en internet pour le CHRD de Faratsiho                                                                                                                                                                      |  21/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 18 |  00-44-2-150-11001  |  170000134804  |  Paiement salaire des agents ECD de la DREEF.vak mois d'Août 2017                                                                                                                                                                 |  21/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 19 |  00-44-2-150-11001  |  170000128770  |  Paiement de salaire pour les agents ECD de la DREEF.Vak mois d'Août 2017                                                                                                                                                         |  21/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 20 |  00-81-2-140-11001  |  170000120983  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                        |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 21 |  00-81-2-140-11001  |  170000120499  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY(1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                  |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 22 |  00-81-2-140-11001  |  170000120511  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                 |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 23 |  00-81-2-140-11001  |  170000120519  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY (3) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                 |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 24 |  00-81-2-140-11001  |  170000120020  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO AMBATOLAMPY (1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                 |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 25 |  00-81-2-140-11001  |  170000121139  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO FARATSIHO (1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                     |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 26 |  00-81-2-140-11001  |  170000121235  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO FARATSIHO (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                     |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 27 |  00-81-2-140-11001  |  170000121302  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO MANDOTO (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                       |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 28 |  00-81-2-140-11001  |  170000121016  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                        |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 29 |  00-81-2-140-11001  |  170000120080  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO AMBATOLAMPY (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                 |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 30 |  00-81-2-140-11001  |  170000120578  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE I - FINANCEMENT PAUET                                                                                                       |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 31 |  00-81-2-140-11001  |  170000121084  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (3) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                        |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 32 |  00-81-2-140-11001  |  170000121268  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO MANDOTO (1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                       |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 33 |  00-81-2-140-11001  |  170000120627  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (2) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                  |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 34 |  00-81-2-140-11001  |  170000120589  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (1) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                  |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 35 |  00-81-2-140-11001  |  170000120954  |  VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (3) - FINANCEMENT PAUET                                                                                                  |  21/08/2017  |  21/08/2017  | 
| 36 |  00-76-2-150-11001  |  170000119288  |  Fêtes et ceremonies officielles                                                                                                                                                                                                  |  21/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 37 |  00-46-2-153-11001  |  170000130197  |  Paiement salaire E.C.D mois d'Aout 2017pour SRT/VAK                                                                                                                                                                              |  22/08/2017  |  31/08/2017  | 
| 38 |  00-81-7-109-10909  |  170000137363  |  Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la ZAP Antanifotsy.                                                                                                                                                     |  22/08/2017  |  22/08/2017  | 
| 39 |  00-75-2-350-11001  |  170000140374  |  PAIEMENT DE SALAIRE DES 07 AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2017 DE LA DRJS VAKINANKARATRA                                                                                                                                                 |  22/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 40 |  00-14-6-111-11101  |  170000135107  |  Achat de fournitures : papier A4, cahier de registre import et autres                                                                                                                                                            |  22/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 41 |  00-14-6-111-11101  |  170000135106  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures : papier A4, cahier de registre import et autres suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955                               |  22/08/2017  |  22/08/2017  | 
| 42 |  00-14-6-111-11101  |  170000123968  |  Achat carte FMC 2000-5000-10000                                                                                                                                                                                                  |  22/08/2017  |  22/08/2017  | 
| 43 |  00-23-2-260-11001  |  170000136650  |  Paiement Salaire des Agents ECD mois d'Août-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2017 de la Direction Régionale du Budget                                                                                                         |  22/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 44 |  00-21-3-146-10909  |  170000137602  |  Paiement facture JIRAMA  de la PP Antanifotsy mois de juin 2016 et mois d'Août2016 au juillet 2017                                                                                                                               |  22/08/2017  |  En cours    | 
| 45 |  00-81-4-113-11310  |  170000131328  |  INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE RANDRIAMAMPANANA JULIOT                                                                                                                                                                           |  22/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 46 |  00-41-2-1C0-11001  |  170000138871  |  CNaPS 13% mois d'Août 2017 des Agents ECD de la DRAE Vakinankaratra                                                                                                                                                              |  22/08/2017  |  En cours    | 
| 47 |  00-62-2-152-11001  |  170000144397  |  Paiement salaire mois d'aout 2017 des agents ECD du SRAT ANTSIRABE                                                                                                                                                               |  23/08/2017  |  28/08/2017  | 
| 48 |  00-44-2-150-11001  |  170000130135  |  Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak                                                                                                                                                                         |  23/08/2017  |  29/08/2017  | 
| 49 |  00-34-1-170-11001  |  170000138695  |  Achat fourniture et article de bureau DIRI Antsirabe                                                                                                                                                                             |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 50 |  00-34-1-170-11001  |  170000138642  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Règlement facture pour achat de Consomptibles Informatiques de la DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955                    |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 51 |  00-34-1-170-11001  |  170000138643  |  Règlement facture pour achat de Consomptibles Informatiques de la DIRI Antsirabe                                                                                                                                                 |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 52 |  00-34-1-170-11001  |  170000138664  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de Produits petits materiels et menues dépenses d'entretien pour la DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RAPANOMANANA PHILIPPSON GERARD NIF N° : 4000054394            |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 53 |  00-34-1-170-11001  |  170000138665  |  Achat de Produits petits materiels et menues dépenses d'entretien pour la DIRI Antsirabe                                                                                                                                         |  23/08/2017  |  24/08/2017  | 
| 54 |  00-14-2-180-11001  |  170000139330  |  Paiement salaire mois d'aout 2017 au nom de RAHARIMANANA MARIE JEANNINE                                                                                                                                                          |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 55 |  00-14-2-180-11001  |  170000123337  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures et articles de bureau suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955                                                          |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 56 |  00-14-2-180-11001  |  170000123338  |  Achat de fournitures et articles de bureau                                                                                                                                                                                       |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 57 |  00-14-6-110-11001  |  170000139361  |  Paiement salaire mois d'aout 2017 au nom de HARIVONJY ALICE                                                                                                                                                                      |  23/08/2017  |  31/08/2017  | 
| 58 |  00-14-6-110-11001  |  170000139375  |  Paiement salaire mois de juillet 2017 au nom de HARIVONJY ALICE                                                                                                                                                                  |  23/08/2017  |  31/08/2017  | 
| 59 |  00-23-2-260-11001  |  170000134495  |  Achat Toner HP Laser jet 15A, Flash disk et autres pour la Direction Régionale du Budget Vakinankaratra                                                                                                                          |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 60 |  00-23-2-260-11001  |  170000119735  |  Règlement de l'achat de Consomptibles informatiques pour la Direction Régionale du Budget                                                                                                                                        |  23/08/2017  |  En cours    | 
| 61 |  00-23-2-260-11001  |  170000119353  |  Règlement de l'achat de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien de la DRB Vak                                                                                                                                  |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 62 |  00-23-2-180-11001  |  170000134989  |  Achat de Consomptibles informatiques                                                                                                                                                                                             |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 63 |  00-23-2-180-11001  |  170000135382  |  Achat de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien                                                                                                                                                               |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 64 |  00-71-3-16A-10402  |  170000138863  |  Régularisation Avance de fond  N° 02 suivant OP N° OP2017000000004121 du 04/07/2017pour Eau et électricité                                                                                                                       |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 65 |  00-71-3-16C-11404  |  170000133729  |  ACHAT DE FOURNITURE: AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                                                                                                                         |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 66 |  00-71-3-16E-11001  |  170000130293  |  achat fourniture et article de bureau lot 1: zone Urbaine                                                                                                                                                                     |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 67 |  00-35-2-160-11001  |  170000145248  |  paiement salaire mois d aout des agents ECD de la direction régionale du tourisme vakinakaratra                                                                                                                                  |  23/08/2017  |  29/08/2017  | 
| 68 |  00-34-1-170-11001  |  170000138694  |  Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fourniture et article de bureau DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562                                                        |  23/08/2017  |  23/08/2017  | 
| 69 |  00-14-6-109-10909  |  170000145228  |  PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU NOM DE RASAMISON ELINIRINA HENRIETTE LUCIE                                                                                                                                               |  24/08/2017  |  30/08/2017  | 
| 70 |  00-53-2-1A0-11001  |  170000094589  |  Demands d'approvisionement en carte carburant et lubrufiant Fanilo                                                                                                                                                               |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 71 |  00-81-4-109-10909  |  170000137357  |  Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la CISCO Antanifotsy.                                                                                                                                                   |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 72 |  00-83-2-153-11001  |  170000121569  |  Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO                                                                                                                                                                              |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 73 |  00-81-4-109-10909  |  170000137347  |  Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la CISCO Antanifotsy.                                                                                                                                                   |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 74 |  00-81-4-114-11404  |  170000110866  |  DEPENSE EN CARBURANT ET LUBRIFIANT PAR CARTE FANILO DE LA CISCO FARATSIHO                                                                                                                                                        |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 75 |  00-41-2-1C0-11001  |  170000118459  |  Indemnité de mission a/n de RASOAMANANA Heritiana Andriamparany et Cts.                                                                                                                                                          |  25/08/2017  |  01/09/2017  | 
| 76 |  00-83-2-154-11001  |  170000121598  |  Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO                                                                                                                                                                              |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 77 |  00-71-3-16E-11001  |  170000125011  |  Demande de chargement de crédit en Carburant et Lubrifiant par Carte FANILO por le CNCT                                                                                                                                          |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 78 |  00-33-2-151-11001  |  170000121351  |  Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO                                                                                                                                                                              |  25/08/2017  |  25/08/2017  | 
| 79 |  00-44-2-150-11001  |  170000130187  |  Paiement indemnité de mission d'un agent ECD de la DREEF.vak                                                                                                                                                                     |  25/08/2017  |  28/08/2017  | 
| 80 |  00-41-2-1C0-11001  |  170000118446  |  Indemnité de mission a/n de RAJAOBELISON Lalasoa Jean Emmanuel et Cts.                                                                                                                                                           |  25/08/2017  |  01/09/2017  | 
| 81 |  00-83-2-150-11001  |  170000121436  |  Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO                                                                                                                                                                              |  25/08/2017  |  25/08/2017  |